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035-2023-PAGO FACTURA UVQQ

          

Ordenanza Nº 035/2023 del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú

 

Visto:

          La solicitud de autorización manifestada por el Departamento Ejecutivo Municipal para abonar a la Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional San Nicolás las siguientes facturas: Nº 0025-00014417  por la suma de $ 100.000,00.- (pesos, cien mil) y Nº 0025-00014418  por la suma de $ 870.000,00.- (pesos, ochocientos setenta mil), y

 

Considerando:

                        Que dichas facturas superan el monto establecido en Ordenanza Nº 032/2022 y  corresponden al abono  de capacitaciones dictadas en la UVQQ con aportes que fueron gestionados para tal fin y que ya se encuentran  depositados en las arcas municipales.                                   

Por Ello:

                 El Concejo Deliberante de Quemú-Quemú sanciona con fuerza de

 

ORDENANZA

 

Articulo 1º)  Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal abonar a la Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional San Nicolás las siguientes facturas: Nº 0025-00014417  por la suma de $ 100.000,00.- (pesos, cien mil) y Nº 0025-00014418  por la suma de $ 870.000,00.- (pesos, ochocientos setenta mil).

Articulo 2º)  De Forma.-

 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú a los 17 días del mes de Agosto  de 2023.-