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048-2024-PAGO FACTURAS TRANSPORTE ESCOLAR

Ordenanza Nº 048/2024 del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú

 

Visto y Considerando:

 

                                   La solicitud de autorización manifestada por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante Nota Nº221/2024, para efectuar el pago mensual  del servicio de transporte escolar realizado por la Empresa REBB HECTOR ALEJANDRO de las facturas: Nº 0020 por el monto de $ 14.780.360.-,  Nº 0084 por la suma de $ 2.234.400.-y Nº 0083 por la suma de $ 147.000.-

 

Por Ello:

                 El Concejo Deliberante de Quemú-Quemú sanciona con fuerza de

 

ORDENANZA

 

Articulo 1º)  Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el pago a mensual  del servicio de transporte escolar realizado por la Empresa REBB HECTOR ALEJANDRO de las facturas: Nº 0020 por el monto de $ 14.780.360.-,  Nº 0084 por la suma de $ 2.234.400.- y Nº 0083 por la suma de $ 147.000.-

 

Articulo 2º)  De Forma.-

 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú a los 19 días del mes de Septiembre de 2024.-